ThaiGovData

Performance results of the Internal Audit Group, Department-level Internal Audit Division, Quarter 1-4

1. The Internal Audit Division (IAD) completed 2 audit cases: 1) Review of the internal control performance assessment of the Office of the Permanent Secretary (OPS); 2) Audit of vehicle usage by those who chose to receive a lump-sum compensation in lieu of an official vehicle for civil servants entitled to an official vehicle at the OPS. 2. The IAD successfully archived data and documents for completed audit work and uploaded them in electronic file format for 2 cases: 1. Review of the internal control performance assessment of the OPS; 2. Audit of vehicle usage by those who chose to receive a lump-sum compensation in lieu of an official vehicle for civil servants entitled to an official vehicle at the OPS. 3. The IAD created 5 Knowledge Management (KM) items to develop personnel capacity: 1. Summary of the State Financial Discipline Act B.E. 2561 (2018); 2. Summary of the Ministry of Finance Criteria on Standards and Criteria for Internal Audit Operations for Government Agencies B.E. 2561 (2018) (Version 1) and B.E. 2562 (2019) (Version 2); 3. Summary of the Government Procurement and Supply Act B.E. 2560 (2017); 4. Summary of the Civil Servants Act B.E. 2551 (2008); 5. Summary report of knowledge gained from participating in the training course on Building Professionalism in Government Work, The Art of Conduct for Workers, and Event Management, presented by the Director of the Department-level Internal Audit Division, circulated for IAD personnel to study (IAD KM).

Agency:
859f8d3d-e4b6-47c4-b952-0675c961eadf
Licence:
Open Data Common
Category:
ข้อมูลสาธารณะ
Geographic coverage:
ไม่มี
Update frequency:
ไตรมาส
Years covered:
2013–2024
Source portal:
gdcatalog
Updated:
26/06/2025

English title machine-translated from the Thai original

States quarterly, but the record has not been updated for 434 days (4 cycles)

What is in the file

First 10 of 21 rows · 33 columns

ปีงบประมาณnumericหน่วยงานnumericตัวชี้วัดtextรหัสตัวชี้วัดtextแผนปฏิบัติราชการnumericประเด็นยุทธศาสตร์numericมิติการประเมินผลnumericเป้าประสงค์textน้ำหนัก (ร้อยละ)numericคำอธิบายtextเกณฑ์การให้คะแนน1numericคำอธิบายเกณฑ์ 1text
256513ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอกตน. 1111กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส50t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให20-
256813จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบกตน. 1111หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ50◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการ8-
256613ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอกตน. 1111กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส40t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให20ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ
256713ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนกกตน. 1111หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ50◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให20ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรว
256513ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการอกตน. 5214พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน5บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้รับการสนับสนุนให้เข50-
256513ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำกตน. 2112ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตรว10กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ68-
256813ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบกตน. 3112งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร5กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำร80พอใจน้อยที่สุด
256813ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำกตน. 2112งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร5กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ74-

and 21 more columns

First 10 of 21 rows · 33 columns

ปีงบประมาณnumericหน่วยงานnumericตัวชี้วัดtextรหัสตัวชี้วัดtextแผนปฏิบัติราชการnumericประเด็นยุทธศาสตร์numericมิติการประเมินผลnumericเป้าประสงค์textน้ำหนัก (ร้อยละ)numericคำอธิบายtextเกณฑ์การให้คะแนน1numericคำอธิบายเกณฑ์ 1text
256513ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอกตน. 1111กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส50t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให20-
256813จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบกตน. 1111หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ50◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการ8-
256613ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอกตน. 1111กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส40t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให20ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ
256713ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนกกตน. 1111หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ50◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให20ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรว
256513ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำกตน. 2112ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตรว10กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ68-
256813ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบกตน. 3112งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร5กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำร80พอใจน้อยที่สุด
256813ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำกตน. 2112งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร5กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ74-
256713ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำกตน. 2122บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ10กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ68-

and 21 more columns

Data files (8)

  • CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมไตรมาส1

    1. สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2) ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 2. สามารถจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเส

    Download
  • CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมไตรมาส2

    1. สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2) ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 2. สามารถจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเส

    Download
  • CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมไตรมาส3

    1. สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2) ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 2. สามารถจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเส

    Download
  • CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมไตรมาส4

    1. สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2) ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 2. สามารถจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเส

    Download
  • XLSXDATADICT_KPI11 KB
    Download
  • JSONผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
    Download
  • RDFผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมไตรมาส1-450 KB
    Download
  • CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมไตรมาส1-4
    Download

More from this agency

All datasets from this agency