Performance results of the Internal Audit Group, Department-level Internal Audit Division, Quarter 1-4
1. The Internal Audit Division (IAD) completed 2 audit cases: 1) Review of the internal control performance assessment of the Office of the Permanent Secretary (OPS); 2) Audit of vehicle usage by those who chose to receive a lump-sum compensation in lieu of an official vehicle for civil servants entitled to an official vehicle at the OPS. 2. The IAD successfully archived data and documents for completed audit work and uploaded them in electronic file format for 2 cases: 1. Review of the internal control performance assessment of the OPS; 2. Audit of vehicle usage by those who chose to receive a lump-sum compensation in lieu of an official vehicle for civil servants entitled to an official vehicle at the OPS. 3. The IAD created 5 Knowledge Management (KM) items to develop personnel capacity: 1. Summary of the State Financial Discipline Act B.E. 2561 (2018); 2. Summary of the Ministry of Finance Criteria on Standards and Criteria for Internal Audit Operations for Government Agencies B.E. 2561 (2018) (Version 1) and B.E. 2562 (2019) (Version 2); 3. Summary of the Government Procurement and Supply Act B.E. 2560 (2017); 4. Summary of the Civil Servants Act B.E. 2551 (2008); 5. Summary report of knowledge gained from participating in the training course on Building Professionalism in Government Work, The Art of Conduct for Workers, and Event Management, presented by the Director of the Department-level Internal Audit Division, circulated for IAD personnel to study (IAD KM).
- Agency:
- 859f8d3d-e4b6-47c4-b952-0675c961eadf
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไตรมาส
- Years covered:
- 2013–2024
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 26/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
States quarterly, but the record has not been updated for 434 days (4 cycles)
What is in the file
First 10 of 21 rows · 33 columns
| ปีงบประมาณnumeric | หน่วยงานnumeric | ตัวชี้วัดtext | รหัสตัวชี้วัดtext | แผนปฏิบัติราชการnumeric | ประเด็นยุทธศาสตร์numeric | มิติการประเมินผลnumeric | เป้าประสงค์text | น้ำหนัก (ร้อยละ)numeric | คำอธิบายtext | เกณฑ์การให้คะแนน1numeric | คำอธิบายเกณฑ์ 1text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 13 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส | 50 | t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | - |
| 2568 | 13 | จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | 50 | ◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการ | 8 | - |
| 2566 | 13 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส | 40 | t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ |
| 2567 | 13 | ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนก | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | 50 | ◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรว |
| 2565 | 13 | ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการอ | กตน. 5 | 2 | 1 | 4 | พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน | 5 | บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้รับการสนับสนุนให้เข | 50 | - |
| 2565 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 1 | 2 | ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตรว | 10 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
| 2568 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ | กตน. 3 | 1 | 1 | 2 | งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร | 5 | กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำร | 80 | พอใจน้อยที่สุด |
| 2568 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 1 | 2 | งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 74 | - |
and 21 more columns
First 10 of 21 rows · 33 columns
| ปีงบประมาณnumeric | หน่วยงานnumeric | ตัวชี้วัดtext | รหัสตัวชี้วัดtext | แผนปฏิบัติราชการnumeric | ประเด็นยุทธศาสตร์numeric | มิติการประเมินผลnumeric | เป้าประสงค์text | น้ำหนัก (ร้อยละ)numeric | คำอธิบายtext | เกณฑ์การให้คะแนน1numeric | คำอธิบายเกณฑ์ 1text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 13 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส | 50 | t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | - |
| 2568 | 13 | จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | 50 | ◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการ | 8 | - |
| 2566 | 13 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส | 40 | t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ |
| 2567 | 13 | ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนก | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | 50 | ◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรว |
| 2565 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 1 | 2 | ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตรว | 10 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
| 2568 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ | กตน. 3 | 1 | 1 | 2 | งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร | 5 | กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำร | 80 | พอใจน้อยที่สุด |
| 2568 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 1 | 2 | งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 74 | - |
| 2567 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 2 | 2 | บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ | 10 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
and 21 more columns
Data files (8)
- CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมไตรมาส1
1. สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2) ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 2. สามารถจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเส
Download → - CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมไตรมาส2
1. สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2) ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 2. สามารถจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเส
Download → - CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมไตรมาส3
1. สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2) ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 2. สามารถจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเส
Download → - CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมไตรมาส4
1. สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2) ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 2. สามารถจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเส
Download → - XLSXDATADICT_KPI11 KBDownload →
- JSONผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมDownload →
- RDFผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมไตรมาส1-450 KBDownload →
- CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมไตรมาส1-4Download →
More from this agency
- Strategic plan of the Office of the Minister
- Manual or Guidelines for Requesting Services for Service Recipients
- Indicators and Targets under the Strategic Plan of the General Administration Division
- Strategic plan of the Administrative System Development Group
- Report on the Implementation of the Agency's Corruption Risk Management Plan