ThaiGovData

Performance results of the Internal Audit Group, Ministry-level Internal Audit Division, Quarters 1-4

1. Results of implementation according to the Annual Audit Plan for Fiscal Year 2564. 2. Survey of problems that arose in the previous year to collect data for correcting and improving the document management system, such as classifying documents by type/duration/inspected unit, and creating nameplates indicating topics to be installed on document cabinets.

Agency:
859f8d3d-e4b6-47c4-b952-0675c961eadf
Licence:
Open Data Common
Category:
ข้อมูลสาธารณะ
Geographic coverage:
ไม่มี
Update frequency:
ไตรมาส
Years covered:
2013–2024
Source portal:
gdcatalog
Updated:
26/06/2025

English title machine-translated from the Thai original

States quarterly, but the record has not been updated for 434 days (4 cycles)

What is in the file

First 10 of 10 rows · 33 columns

ปีงบประมาณnumericหน่วยงานnumericตัวชี้วัดtextรหัสตัวชี้วัดtextแผนปฏิบัติราชการnumericประเด็นยุทธศาสตร์numericมิติการประเมินผลnumericเป้าประสงค์textน้ำหนัก (ร้อยละ)numericคำอธิบายtextเกณฑ์การให้คะแนน1numericคำอธิบายเกณฑ์ 1text
25637ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พrb1111กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล501.กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นแล50เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
25647ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พrb1111กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล501.กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นแล50เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
25637ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับsc1112รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหา51. รายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ หมายถึง สตก. สามารถดำเนินกา60ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห
25637ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำsc1112ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน5กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ68-
25637ร้อยละของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากcb1114เพิ่มทักษะความรู้บุคลากร สตก.10-60ร้อยละ 60 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุ
25647ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับsc1112รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหา51. รายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ หมายถึง สตก. สามารถดำเนินกา60ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห
25647ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำsc1112ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน5กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ68-
25637ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่mr1113เอกสารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และสามารถใช้งานได้อย่างมีปร30-60ตั้งเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร

and 21 more columns

First 10 of 21 rows · 33 columns

ปีงบประมาณnumericหน่วยงานnumericตัวชี้วัดtextรหัสตัวชี้วัดtextแผนปฏิบัติราชการnumericประเด็นยุทธศาสตร์numericมิติการประเมินผลnumericเป้าประสงค์textน้ำหนัก (ร้อยละ)numericคำอธิบายtextเกณฑ์การให้คะแนน1numericคำอธิบายเกณฑ์ 1text
256513ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอกตน. 1111กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส50t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให20-
256813จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบกตน. 1111หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ50◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการ8-
256613ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอกตน. 1111กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส40t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให20ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ
256713ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนกกตน. 1111หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ50◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให20ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรว
256513ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำกตน. 2112ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตรว10กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ68-
256813ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบกตน. 3112งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร5กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำร80พอใจน้อยที่สุด
256813ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำกตน. 2112งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร5กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ74-
256713ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำกตน. 2122บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ10กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ68-

and 21 more columns

Data files (8)

  • CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส1

    1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร

    Download
  • CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส2

    1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร

    Download
  • CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส3

    1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร

    Download
  • CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส4

    1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร

    Download
  • XLSXDATADICT_KPI11 KB
    Download
  • JSONผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
    Download
  • RDFผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส1-449 KB
    Download
  • CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส1-4
    Download

More from this agency

All datasets from this agency