Performance results of the Internal Audit Group, Ministry-level Internal Audit Division, Quarters 1-4
1. Results of implementation according to the Annual Audit Plan for Fiscal Year 2564. 2. Survey of problems that arose in the previous year to collect data for correcting and improving the document management system, such as classifying documents by type/duration/inspected unit, and creating nameplates indicating topics to be installed on document cabinets.
- Agency:
- 859f8d3d-e4b6-47c4-b952-0675c961eadf
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไตรมาส
- Years covered:
- 2013–2024
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 26/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
States quarterly, but the record has not been updated for 434 days (4 cycles)
What is in the file
First 10 of 10 rows · 33 columns
| ปีงบประมาณnumeric | หน่วยงานnumeric | ตัวชี้วัดtext | รหัสตัวชี้วัดtext | แผนปฏิบัติราชการnumeric | ประเด็นยุทธศาสตร์numeric | มิติการประเมินผลnumeric | เป้าประสงค์text | น้ำหนัก (ร้อยละ)numeric | คำอธิบายtext | เกณฑ์การให้คะแนน1numeric | คำอธิบายเกณฑ์ 1text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | 7 | ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ | rb1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล | 50 | 1.กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นแล | 50 | เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. |
| 2564 | 7 | ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ | rb1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล | 50 | 1.กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นแล | 50 | เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. |
| 2563 | 7 | ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับ | sc1 | 1 | 1 | 2 | รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหา | 5 | 1. รายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ หมายถึง สตก. สามารถดำเนินกา | 60 | ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห |
| 2563 | 7 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | sc1 | 1 | 1 | 2 | ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
| 2563 | 7 | ร้อยละของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลาก | cb1 | 1 | 1 | 4 | เพิ่มทักษะความรู้บุคลากร สตก. | 10 | - | 60 | ร้อยละ 60 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุ |
| 2564 | 7 | ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับ | sc1 | 1 | 1 | 2 | รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหา | 5 | 1. รายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ หมายถึง สตก. สามารถดำเนินกา | 60 | ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห |
| 2564 | 7 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | sc1 | 1 | 1 | 2 | ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
| 2563 | 7 | ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่ | mr1 | 1 | 1 | 3 | เอกสารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และสามารถใช้งานได้อย่างมีปร | 30 | - | 60 | ตั้งเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร |
and 21 more columns
First 10 of 21 rows · 33 columns
| ปีงบประมาณnumeric | หน่วยงานnumeric | ตัวชี้วัดtext | รหัสตัวชี้วัดtext | แผนปฏิบัติราชการnumeric | ประเด็นยุทธศาสตร์numeric | มิติการประเมินผลnumeric | เป้าประสงค์text | น้ำหนัก (ร้อยละ)numeric | คำอธิบายtext | เกณฑ์การให้คะแนน1numeric | คำอธิบายเกณฑ์ 1text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 13 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส | 50 | t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | - |
| 2568 | 13 | จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | 50 | ◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการ | 8 | - |
| 2566 | 13 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส | 40 | t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ |
| 2567 | 13 | ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนก | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | 50 | ◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรว |
| 2565 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 1 | 2 | ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตรว | 10 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
| 2568 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ | กตน. 3 | 1 | 1 | 2 | งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร | 5 | กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำร | 80 | พอใจน้อยที่สุด |
| 2568 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 1 | 2 | งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 74 | - |
| 2567 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 2 | 2 | บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ | 10 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
and 21 more columns
Data files (8)
- CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส1
1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร
Download → - CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส2
1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร
Download → - CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส3
1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร
Download → - CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส4
1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร
Download → - XLSXDATADICT_KPI11 KBDownload →
- JSONผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงDownload →
- RDFผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส1-449 KBDownload →
- CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส1-4Download →
More from this agency
- Strategic plan of the Office of the Minister
- Manual or Guidelines for Requesting Services for Service Recipients
- Indicators and Targets under the Strategic Plan of the General Administration Division
- Strategic plan of the Administrative System Development Group
- Report on the Implementation of the Agency's Corruption Risk Management Plan