Indicators and Targets under the Strategic Plan of the Internal Audit Group, Department-Level Internal Audit Division
1. Percentage of audit work completed according to the Annual Audit Plan. 2. Success rate in collecting data and documents from completed audit work and uploading them in electronic file format. 3. Number of topics for which Knowledge Management (KM) was created to develop personnel potential, totaling 5 topics.
- Agency:
- 859f8d3d-e4b6-47c4-b952-0675c961eadf
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2013–2024
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 27/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 6 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 27 rows · 27 columns
| ปีงบประมาณnumeric | หน่วยงานnumeric | ตัวชี้วัดtext | รหัสตัวชี้วัดtext | แผนปฏิบัติราชการnumeric | ประเด็นยุทธศาสตร์numeric | มิติการประเมินผลnumeric | เป้าประสงค์text | น้ำหนัก(ร้อยละ)numeric | คำอธิบายtext | เกณฑ์การให้คะแนน 1numeric | คำอธิบายเกณฑ์ 1text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | 13 | ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนก | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | 50 | ◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรว |
| 2569 | 13 | ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนก | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | 50 | การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค | 60 | - |
| 2568 | 13 | จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | 50 | ◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการ | 8 | - |
| 2566 | 13 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส | 40 | t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ |
| 2565 | 13 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส | 50 | t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | - |
| 2566 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 1 | 2 | ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มตรวจสอบ | 15 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
| 2569 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ | กตน. 3 | 1 | 1 | 2 | งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร | 5 | กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำร | 81 | - |
| 2567 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 2 | 2 | บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ | 10 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
and 15 more columns
Data files (4)
- CSVตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
1. ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอัพโหลดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 3. จำนวนเรื่องที่ได้จัดทำองค์ความรู้ (KM) ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จำนวน 5 เรื่อง
Download → - XLSXDATADICT_KPI11 KBDownload →
- JSONตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรมDownload →
- RDFตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม23 KBDownload →
More from this agency
- Strategic plan of the Office of the Minister
- Manual or Guidelines for Requesting Services for Service Recipients
- Indicators and Targets under the Strategic Plan of the General Administration Division
- Strategic plan of the Administrative System Development Group
- Report on the Implementation of the Agency's Corruption Risk Management Plan