ThaiGovData

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.

Summary of performance results under the government action plan, achievement of Key Performance Indicators (KPIs), and budget expenditure for the fiscal year, overall for the Department of Juvenile Protection and Delinquency Prevention

Agency:
djop
Licence:
Open Data Common
Category:
ข้อมูลสาธารณะ
Geographic coverage:
ประเทศ
Update frequency:
ไตรมาส
Source portal:
data_go_th
Updated:
25/02/2026

English title machine-translated from the Thai original

States quarterly, but the record has not been updated for 203 days (2 cycles)

The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here

From the PDF

Extracted from the PDF's own text layer, not by OCR. The original file is the record; this is an extract of it.

1,434,538,100.001,500,496,605.071,463,815,887.95102.51102.51
449,172,800.006,860,451.41441,088,446.53448,352,887.7398.3899.91
233,258,900.00112,018,100.80110,110,971.45232,065,072.2547.4595.72
36,112,500.00374,981.0035,956,426.1436,333,052.0798.96100.00
1,891,337,400.001,277,642.841,955,538,500.801,920,176,947.75101.84101.91
261,744,900.00117,975,890.37132,113,948.39260,389,952.2550.7496.04

A — is a cell the extractor could not recover from the PDF (13 of 48). It does not mean zero.

บทสรุปผู้บริหาร(Executive Summary)กรมพินิจฯ มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแลเด็กฯ ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งดาเนินการแก้ไข บาบัดและฟื้นฟูเยาวชนที่ศาลมีคาพิพากษาให้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา เพื่อให้เด็กฯสามารถได้รับการศึกษา มีอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการลดปัญหาอาชญากรรม และเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการกระทาผิดซ ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมพินิจฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จานวน 2,153,082,300.00บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมที่ 2,087,652,449.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.74 สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่าย (สะสม)ร้อยละ 1.74 และเมื่อรวมผลการใช้จ่ายเบิกจ่ายรวมก่อหนี้ผูกพัน มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,206,905,982.40 บาทคิดเป็นร้อยละ 101.21 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สูงกว่าเป้าหมายใช้จ่าย (สะสม) ร้อยละ 1.21การดาเนินงานได้ขับเคลื่อนภายใต้ แผนปฏิบัติราชการ 3 เรื่อง โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรวมจ านวน 49 โครงการ ซึ่งสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 97.96ความสาเร็จตามตัวชี้วัดและประเด็นท้าทายในส่วนของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจ านวนทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 85.00ตัวชี้วัดตามพระรา

Data files (4)

  • PDFผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 15.4 MB

    ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ผลการบรรลุตัวชี้วัด (KPIs) และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่1 ในภาพรวมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

    Download
  • PDFผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 216 MB

    ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ผลการบรรลุตัวชี้วัด (KPIs) และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2 ในภาพรวมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

    Download
  • PDFผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 323 MB

    ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ผลการบรรลุตัวชี้วัด (KPIs) และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3 ในภาพรวมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

    Download
  • PDFผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 423 MB

    ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ผลการบรรลุตัวชี้วัด (KPIs) และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4 ในภาพรวมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

    Download

More from this agency

All datasets from this agency