กระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- หน่วยงาน:
- office-mdes
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 25/9/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 4 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เนื้อหาจากไฟล์ PDF
สกัดจากชั้นข้อความของไฟล์ PDF ต้นฉบับ ไม่ใช่การอ่านด้วย OCR — ให้ยึดไฟล์ต้นฉบับเป็นหลักฐานอ้างอิง
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฉบับปรับปรุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ขอบเขต : สําหรับใช้ปฏิบัติงานภายในกลุ่มตรวจสอบภายในสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สารบัญ หน้าบทที่ ๑ บทนํา ๑ความเป็นมาและความสําคัญ ๑วัตถุประสงค์นิยาม ๒๒ประโยชน์ที่จะได้รับ ๒บทที่ ๒ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๓หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓บทที่ ๓ การดําเนินงาน ๕๑. กระบวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปี ๕๒. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๑๔๓. กระบวนการติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๓๐๔. กระบวนการให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานภายในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๓๒๕. การเก็บรักษาข้อมูล ๓๓
ไฟล์ข้อมูล (1)
- PDFกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 25691.6 MBดาวน์โหลด →