ThaiGovData

กระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน:
office-mdes
สัญญาอนุญาต:
Creative Commons Attributions
หมวดหมู่:
ข้อมูลสาธารณะ
ขอบเขตพื้นที่:
ไม่มี
ความถี่การปรับปรุง:
ปี
พอร์ทัลต้นทาง:
data_go_th
อัปเดตเมื่อ:
25/9/2569

อัปเดตระเบียนเมื่อ 4 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เนื้อหาจากไฟล์ PDF

สกัดจากชั้นข้อความของไฟล์ PDF ต้นฉบับ ไม่ใช่การอ่านด้วย OCR — ให้ยึดไฟล์ต้นฉบับเป็นหลักฐานอ้างอิง

คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฉบับปรับปรุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ขอบเขต : สําหรับใช้ปฏิบัติงานภายในกลุ่มตรวจสอบภายในสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สารบัญ หน้าบทที่ ๑ บทนํา ๑ความเป็นมาและความสําคัญ ๑วัตถุประสงค์นิยาม ๒๒ประโยชน์ที่จะได้รับ ๒บทที่ ๒ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๓หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓บทที่ ๓ การดําเนินงาน ๕๑. กระบวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปี ๕๒. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๑๔๓. กระบวนการติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๓๐๔. กระบวนการให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานภายในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๓๒๕. การเก็บรักษาข้อมูล ๓๓

ไฟล์ข้อมูล (1)

  • PDFกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 25691.6 MB
    ดาวน์โหลด →

ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้

ดูข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานนี้