ThaiGovData

แผนการตรวจสอบภายใน

การเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี

หน่วยงาน:
dmr
สัญญาอนุญาต:
Creative Commons Attributions
หมวดหมู่:
ข้อมูลสาธารณะ
ขอบเขตพื้นที่:
ไม่มี
ความถี่การปรับปรุง:
ปี
พอร์ทัลต้นทาง:
data_go_th
อัปเดตเมื่อ:
25/7/2569

อัปเดตระเบียนเมื่อ 56 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้

ระเบียนเดียวกันนี้ปรากฏอีก 2 ครั้งบนพอร์ทัล: dmr, gdcatalog — นับรวมเป็นรายการเดียว

ข้อมูลภายในไฟล์

ตัวอย่าง 4 แถวแรกจากทั้งหมด 4 แถว · 4 คอลัมน์

titletextdescriptiontextpublish_yearnumericurltext
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณการเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจ2567https://data.dmr.go.th/dataset/17963491-372b-46a5-86d7-9cc15
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจ2567https://data.dmr.go.th/dataset/17963491-372b-46a5-86d7-9cc15
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณการเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจ2568https://data.dmr.go.th/dataset/17963491-372b-46a5-86d7-9cc15
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568การเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจ2568https://data.dmr.go.th/dataset/17963491-372b-46a5-86d7-9cc15

เนื้อหาจากไฟล์ PDF

สกัดจากชั้นข้อความของไฟล์ PDF ต้นฉบับ ไม่ใช่การอ่านด้วย OCR — ให้ยึดไฟล์ต้นฉบับเป็นหลักฐานอ้างอิง

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรธรณีหลักการและเหตุผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบตามการประเมินความเสี่ยงจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการและส่งเสริมให้การดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลวัตถุประสงค์การตรวจสอบ๑. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารงบประมาณ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด๒. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีความเพียงพอ เหมาะสม๓. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด๔.เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ขอบเขตการตรวจสอบหน่วยรับตรวจและกิจกรรมการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพ

ไฟล์ข้อมูล (5)

  • PDFแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567403 KB

    การเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี

    ดาวน์โหลด
  • PDFแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2571358 KB

    แผนการตรวจสอบระยะยาวต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี

    ดาวน์โหลด
  • PDFแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568117 KB

    แผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่หน่วยงานต้องเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี

    ดาวน์โหลด
  • PDFแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-257294 KB

    แผนการตรวจสอบระยะยาวต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี

    ดาวน์โหลด
  • CSV INDEX_แผนการตรวจสอบภายใน2.2 KB
    ดาวน์โหลด

    สำเนาที่เราจัดเก็บไว้ พร้อมค่าแฮช SHA-256 — ต้นฉบับยังอยู่ที่เว็บไซต์ผู้เผยแพร่

ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้

ดูข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานนี้