แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2569
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- หน่วยงาน:
- internal-security-operations-command
- สัญญาอนุญาต:
- Creative Commons Attributions
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ประเทศ
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- data_go_th
- อัปเดตเมื่อ:
- 28/5/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 113 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
เนื้อหาจากไฟล์ PDF
สกัดจากชั้นข้อความของไฟล์ PDF ต้นฉบับ ไม่ใช่การอ่านด้วย OCR — ให้ยึดไฟล์ต้นฉบับเป็นหลักฐานอ้างอิง
| 75.8738 | 18.9696 | 18.9693 | 18.9694 | 18.9655 |
| 46.8319 | 11.7081 | 11.7081 | 11.7081 | 11.7076 |
| 29.0419 | 7.2615 | 7.2612 | 7.2613 | 7.2579 |
| 768.8314 | 192.7391 | 191.9697 | 192.0625 | 192.0601 |
| 768.8314 | 192.7391 | 191.9697 | 192.0625 | 192.0601 |
| 768.8314 | 192.7391 | 191.9697 | 192.0625 | 192.0601 |
| 768.8314 | 192.7391 | 191.9697 | 192.0625 | 192.0601 |
| 768.8314 | 192.7391 | 191.9697 | 192.0625 | 192.0601 |
| 768.8314 | 192.7391 | 191.9697 | 192.0625 | 192.0601 |
| 768.8314 | 192.7391 | 191.9697 | 192.0625 | 192.0601 |
| 768.8314 | 192.7391 | 191.9697 | 192.0625 | 192.0601 |
| 768.8314 | 192.7391 | 191.9697 | 192.0625 | 192.0601 |
| 768.8314 | 192.7391 | 191.9697 | 192.0625 | 192.0601 |
| 768.8314 | 192.7391 | 191.9697 | 192.0625 | 192.0601 |
| 768.8314 | 192.7391 | 191.9697 | 192.0625 | 192.0601 |
ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวกรกช เอกวิรุฬห์ตาแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ หน้าทีÉ 1R งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ งบกลางรหัส : 01000 Rรหัส : 01019 แผน(ขัÊน พ.ร.บ.) แผน(ขัÊน บริหาร) ผล แผน(ขัÊน พ.ร.บ.) แผน(ขัÊน บริหาร) ผล แผน(ขัÊน พ.ร.บ.) แผน(ขัÊน บริหาร) ผล แผน(ขัÊน พ.ร.บ.) แผน(ขัÊน บริหาร) ผล แผน(ขัÊน พ.ร.บ.) แผน(ขัÊน บริหาร) ผลผลสัมฤทธิÍและประโยชน์ทีÉคาดว่าจะได้รับผลสัมฤทธิÍ : ประเทศมีความมัÉนคงอย่างยัÉงยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข- ตัวชีÊวัดเชิงคุณภาพ : ภัยคุกคามความมั Éนคงด้านต่าง ๆ ลดลง ร้อยละ 20 20ผลสัมฤทธิÍ : ประชาชนมีความมัÉนคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมัÉงคัÉง ยัÉงยืน- ตัวชีÊวัดเชิงคุณภาพ : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพืÊนทีÉเป้าหมายสูงขึÊน ร้อยละ 10 10ผลสัมฤทธิÍ : พืÊนทีÉจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข- ตัวชีÊวัดเชิงคุณภาพ : การลดเหตุรุนแรงและประชาชนเข้าใจให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ ร้อยละ 20 20รวมเงินงบประมาณทัÊงสิÊน 6,843.9743 - - 1,649.7226 - - 2,042.2502 - - 1,668.2007 - - 1,483.8008 - -ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัÉนคง 6,843.9743 - - 1,649.7226 - - 2,042.2502 - - 1,668.2007 - - 1,483.8008 - -แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมัÉนคง 5,919.7
ไฟล์ข้อมูล (1)
- PDFแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2569236 KB
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ดาวน์โหลด →
ชุดข้อมูลอื่นจากหน่วยงานนี้
- การปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน. (รายเดือน) พ.ศ.2564 - 2568 ไตรมาสที่ 4
- การปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน. (รายเดือน) พ.ศ.2564 - 2568 ไตรมาสที่ 3
- การปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน. (รายเดือน) พ.ศ.2564 - 2568 ไตรมาสที่ 2
- การปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน. (รายเดือน) พ.ศ.2564 - 2568 ไตรมาสที่ 1
- ข้อมูลสรุปการปฏิบัติภารกิจของ กอ.รมน. (ตั้งแต่ปี 2563-2569)