Internal Audit Action Plan
Internal audit action plan.
- Agency:
- office-energy
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/10/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 326 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
From the PDF
Extracted from the PDF's own text layer, not by OCR. The original file is the record; this is an extract of it.
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2565 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ จ ำนวนวันในกำรตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น 430 วัน1.1 งานตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ 400 วัน(คน*วัน*ครั้ง)1.1.1 ตรวจสอบด้ำนกำรเงิน และด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโครงกำรเพิ่มสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรพลังงำนครบวงจรในชุมชนระดับต ำบลและเครือข่ำยพลังงำนชุมชน(งบรำยจ่ำยอื่น) / เงินงบประมำณ (จ ำนวน 3 หน่วยรับตรวจ)สพจ.นรำธิวำสสพจ.อุดรธำนีสพจ.อุบลรำชธำนี เพื่อให้ทรำบว่ำหน่วยรับตรวจมีกำรดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำร ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำรของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และกำรควบคุมภำยในเพียงพอเหมำะสม(OA ,FA ,CA ) 135 วัน(3*15*3) ปัญชุธรวิภูสนำกัญญำรัตน์1.1.๒ ตรวจสอบกำรใช้งำนในระบบ KTBCorporate Online (e-Payment)(จ ำนวน 2 หน่วยรับตรวจ)สพจ.อุดรธำนีสพจ.อุบลรำชธำนี เพื่อให้ทรำบว่ำหน่วยรับตรวจมีระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเบิกจ่ำย และปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง(OA ,FA ,CA , IA ) 40 วัน(2*10*2) ปัญชุธรวิภูสนำ1.1.3 ตรวจสอบกำรด้ำนบัญชี (จ ำนวน 3หน่วยรับตรวจ)สพจ.นรำธิวำสสพจ.อุบลรำชธำนีสพจ.อ่ำงทอง เพื่อให้ทรำบว่ำหน่วยรับตรวจมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่งกำรของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง(OA ,FA ,CA) 45
Data files (20)
- PDFแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผน ครั้งที่ 2)176 KB
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
Download → - DOCแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผน ครั้งที่ 2)150 KB
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
Download → - PDFแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)194 KB
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
Download → - DOCแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)144 KB
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
Download → - PDFแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568181 KB
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
Download → - DOCแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568132 KB
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
Download → - PDFแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)201 KB
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
Download → - DOCแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)662 KB
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
Download → - PDFแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256711 MB
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
Download → - DOCแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567654 KB
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
Download → - PDFแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566107 KBDownload →
- DOCแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566103 KBDownload →
- PDFแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565184 KBDownload →
- DOCแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256565 KBDownload →
- PDFแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564123 KBDownload →
- DOCแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256473 KBDownload →
- PDFแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563162 KBDownload →
- DOCแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563106 KBDownload →
- PDFแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 106 KBDownload →
- DOCแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 33 KBDownload →